,資金財(cái)務(wù)部牽頭與年報(bào)審計(jì)機(jī)構(gòu)一同召開了年報(bào)預(yù)審溝通會。

溝通會上,簽字會計(jì)師介紹了2022年度內(nèi)部控制審計(jì)及年報(bào)預(yù)審審計(jì)工作計(jì)劃、關(guān)鍵審計(jì)事項(xiàng)
、需提供資料清單等情況
,對開展內(nèi)控和年報(bào)預(yù)審工作提出了具體要求
。
資金財(cái)務(wù)部對預(yù)審工作作了具體安排 ,將積極配合審計(jì),確保公司2022年度內(nèi)部控制審計(jì)及年報(bào)預(yù)審工作圓滿完成
